产品描述

产品规格不限包装说明标准

费用报销,是员工/供应商根据公司规范,申请各项报销的业务。系统管理员根据公司提供的报销规则,维护各项费用。将公司的实际审批流复制到系统中。差旅报销:出差人员需要报销产生的差旅费费用时,从手机端的差旅报销功能申请差旅费,审核通过后,公司*人员批量打印,交于财务审核,安徽客户管理软件。报销申请后可以通过审批流查看报销进度。其他报销:除统一经办和差旅费之外的费用报销申请及查看报销流程进度车辆报销:当出差人员返回后完成已产生的车辆费用报销及查看报销流程进度费用待办:费用交由*人员统一申请,个人在此贴票,安徽客户管理软件,安徽客户管理软件。对于锁机后,催收顺利,或者达成某种协议,可以向公司申请开机。安徽客户管理软件

预购是客户购机前业务员在移动端创建的。销售人员拜访自己的客户(联系人),拜访过程中发现商机,可以在拜访信息中填写预购信息,拜访信息提交后,可以在我的预购中看到我的预购信息。预购中包含重要的需求和竞对信息,可以用作数据分析去改善公司业务,提升竞争力,同时预购也可以作为预测公司未来一段时间业绩情况。置换申请需要选择预购带出客情,关联预购才允许提交并进入审批流。销售申请也需要选择预购,关联预购后带出预购信息,减少数据的重复填写。河北软件公司对于逾期交款的客户,系统会产生逾期罚息,催收人员可以根据情况做减免的申请。

销售合同是客户与销售公司签订的购机协议,融资或按揭购机时,销售合同只记录融资金额,融资金额会生成应收按揭融资放货款。客户向银行/融资机构办理货款,需要在债权模块“货款登记”处办理货款合同。货款合同会产生按揭融资款,当发生融资收款时,财务通过债权的“融资收款”功能做融资收款。应收按揭融资放货款:按揭/融资方式购机的客户,申请货款后,需要按揭/融资机构下放的货款额。按揭融资款:客户跟银行/融资机构签订的还款计划。

设备出库以后,由于质量原因或者其他原因等,客户进行退机的系统操作。内勤从“销售退库”功能制单后,就完成了退库操作。销售退库以后,销售的设备会自动退回出库的仓库,设备可以被其他销售选择。销售退库会产生负应收,自动冲抵销售合同产生的正应收,产生负应付,自动冲抵销售合同中选择的促销产生的正应付。如果销售退库是为了重签合同,可以通过调整将收款调整到新合同上,如果销售退库后需要退款,可以从收付模块做退款申请。查看所有设备的当前状态以及设备用途的变更和对设备评估。

PC端费用模块的财务审核,是业务流程审核结束通过后,财务人员根据发票进行财务审核的功能。报销申请审核通过后,会在“报销打印”功能生成一条数据,通过提交审核按钮,提交的单据,将出现在财务审核中出现待审核任务。公司可以*人员逐条打印后交于财务,也可以汇总打印后交于财务,财务收到纸质打印单据后进行财务审核,并保留单据。财务审核未通过,预算释放出来,需提交人重新提交申请报销。财务审核通过,会根据确认付款金额生成一笔应付单,如果冲销金额,会回写冲销单号的实收金额。利用现有企业业务场景和内部业务系统,结合项目实施方法论,实现自动化的操作系统。新站区配件管理软件排名

机器设备在不同仓库间进行周转(可跨公司),库管人员或营业管理员系统进行设备调拨。安徽客户管理软件

系统中的供应商,指的是给公司提供设备的组织或个人,因此供应商的种类和入库类型相关。采购入库的供应商通常是厂家、置换机入库的供应商是客户,调拨入库的供应商通常是集团下的其他公司。供应商与**管供应商:供应商管理功能通常授权给内勤,**管供应商管理功能给系统管理员使用,当存在付款时,通过供应商管理功能修改供应商信息,系统会提示并阻止,拥有**管供应商管理功能权限的人可以在**管供应商管理功能修改。供应商合并:供应商使用过程中,可能存在重复,管理员可以通过**管供应商管理做供应商的合并,合并后被合并的供应商付款管理数据会被另一个供应商替换。安徽客户管理软件

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